Consultazione gare anno 2023

ACHILLE PACE
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC857003/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto n. 300 volanti formato A5 0,00 81,97 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA (01778680700)
Acquisto MFC per Laboratorio Arte Sec. Dif. Grande 0,00 215,90 24/01/2023
24/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Acquisto rotoloni di carta 0,00 398,95 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD (00842010704)
Formazione RLS 0,00 60,00 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREND MANAGEMENT SRLS (06885770823)
Aggiudicatari:
TREND MANAGEMENT SRLS (06885770823)
Acquisto Materiale Facile Consumo segreteria - BOOK SHOP - 0,00 238,61 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA - THE BOOK SHOP (00387990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA - THE BOOK SHOP (00387990703)
Rinnovo abbonamenti riviste e periodici scuola 0,00 684,07 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584)
Acquisto Cassette Pronto Soccorso 0,00 126,64 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Viaggio di Istruzione a Barcellona 0,00 19.968,00 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Acquisto pistoncino per banco alunno ipovedente 0,00 80,00 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROLENS HT (02465930184)
Aggiudicatari:
MICROLENS HT (02465930184)
Rinnovo Contratto Manutenzione e Assistenza 0,00 891,41 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto batterie per Soffiatore 0,00 56,56 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO OK - TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
BRICO OK - TRADE SRL (01550090706)
Acquisto medagliette "Piccoli Eroi" - Prog. Scuola dell'Infanzia 0,00 138,96 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACEDO SRL UNIPERSONALE (02380560413)
Aggiudicatari:
BACEDO SRL UNIPERSONALE (02380560413)
Acquisto Materiale Didattico " I Colori della Vita" 0,00 410,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA - THE BOOK SHOP (00387990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA - THE BOOK SHOP (00387990703)
Noleggio bus per gare provinciali 0,00 330,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA FREEWAY (01416470704)
Aggiudicatari:
DITTA FREEWAY (01416470704)
Rinnovo Servizio Access Log anno 2023 0,00 200,00 11/04/2023
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto materiale per piccole manutenzioni 0,00 113,10 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS - FERRAMENTA (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS - FERRAMENTA (01758570707)
Acquisto rotoloni aprile 2023 0,00 557,65 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD (00842010704)
Ingresso n.76 alunni per visita guidata del 27/04/2023 0,00 912,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZ. IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZ. IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI (05969960631)
Viaggio in Campania 0,00 15.580,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Acquisto cavi di rete per aula informatica 0,00 80,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Progeform Srl (01579920701)
Aggiudicatari:
Progeform Srl (01579920701)
Acquisto mop e segnalatori Pavimento Bagnato 0,00 120,30 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Acquisto materiale didattico Infanzia via Po 0,00 383,20 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Materiale Didattico Inf. Dif. Grande 0,00 407,72 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Acquisto carrelli per pulizia 0,00 535,45 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Acquisto targa commemorativa palestra via PO 0,00 125,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (IT01403070707008)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (IT01403070707008)
Acquisto ROLL UP pubblicitario personalizzato 0,00 95,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Noleggio bus trasporto alunni per viaggi organizzati 0,00 5.363,64 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI (00802450700)
REINTEGRO ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 0,00 306,45 30/10/2023
31/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
iscrizione giochi matematici a.s. 2023-24 0,00 0,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMAT (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMAT (97253460824)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - A3 0,00 788,00 12/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia'. Azione 13.1.5 -'Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CodiceProgetto:1 0,00 55.327,87 11/01/2023
31/07/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
BLEU S.R.L. (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU S.R.L. (09035071217)
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS 0,00 160,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
polizza assicurativa 0,00 4.614,00 15/09/2023
22/09/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (00818570012)
acquisto materiale vario 0,00 248,40 15/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS - FERRAMENTA (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS - FERRAMENTA (01758570707)
Totali Numero Lotti: 34 0,00 109.598,85
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2022

ACHILLE PACE
Aggiornato al 17.01.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC857003/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
acquisto materiale tecnologico per laboratori 500,00 454,92 15/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
servizio mensa pon " a scuola di murales 1 1.400,00 1.026,00 08/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
servizio mensa classe 1° c - secondaria di 1° grado 1.755,00 712,62 11/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SERVIZIO MENSA PROGETTO PON - SOCIALITA' - MODULO LAS CARRERAS 1 1.400,00 840,60 18/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto lampada EPSON 115,00 115,00 08/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiali per pulizie 2.100,00 2.111,84 04/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
rinnovo /aggiornamento applicativo axios 2022 775,00 775,00 24/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Spese di gestione ANNUALI per Tesoreria Banco Posta BPIOL 125,00 152,50 30/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
iscrizione esame british 1.672,00 1.672,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto tende parasole - INTEGRAZIONE 448,80 448,80 02/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2.300,00 3.408,38 02/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiale igienico per pulizie 2.892,60 2.892,60 02/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
servizio messa progetto pon socialita' modulo a scuola di italiano 1.400,00 1.096,99 21/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 1.040,00 1.040,00 15/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
servizio messa progetto pon socialita' modulo A SCUOLA DI MATEMATICA 1.400,00 1.224,86 21/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
viaggio d'istruzione alle isole tremiti 867,00 867,00 01/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto software access log 200,00 200,00 15/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
noleggio bus per uscita didattica alle Piane dei Mulini - Bojano - Sepino 527,27 527,27 04/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
sistemazione routers primaria 100,00 100,00 24/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
servizio messa progetto pon socialita' modulo Start-UP 1.400,00 1.184,48 08/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiale didattico scuola infanzia difesa grande 111,27 156,54 29/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiale pubblicitario per pon - socialita' 1.020,00 1.230,00 25/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisti registri esame 3° media 401,55 401,55 23/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto materiale igienico sanitario 1.354,20 1.354,20 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
abbonamento a ITALIA SCUOLA 382,00 382,00 28/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
noleggio bus 454,55 454,55 06/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Lavaggio e Igienizzazione Tende Oscuranti 240,00 240,00 07/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Registri di Presenza e cancelleria 115,52 115,52 15/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Adesivi murali per Primaria Difesa Grande 810,00 0,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo Contratto Manutenzione PC Segreteria 891,41 891,41 05/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Vario per manutenzioni plessi 412,85 412,85 04/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Igienico Sanitario 254,00 254,00 09/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Gruppo di Continuità e n. 6 inseritori TAG 265,00 265,00 19/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Targhe Pubblicitarie PON Digital Board 106,56 106,56 01/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale per Cassette Pronto Soccorso 79,60 79,63 21/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Didattico 397,29 425,82 01/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Iscrizione Eco Schools 0,00 540,00 26/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisti giochi da giardino 0,00 1.639,35 15/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo 50,00 50,00 26/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale laboratorio arte 0,00 479,39 11/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2022-23 0,00 3.322,80 20/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Didattico BORGIONE 0,00 391,27 03/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Abbonamento TECNODID 2022/23 0,00 280,00 08/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Pubblicitario PON 1.245,24 1.245,24 01/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto timbri per segreteria 49,00 49,00 23/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Informatico DDI 5.999,50 5.999,50 01/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n. 3 monitor PC Desktop per Segreteria 417,00 417,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisti Scaffali Kallax per aule 2.457,46 2.457,46 26/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Registrazione Dominio Sito Web Istituto 180,00 180,00 25/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n. 15 Multiprese SCHUKO 106,20 106,20 19/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo Servizio REGISTRO CLOUD a.s. 2022-23 600,00 600,00 20/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Didattico per Infanzia Difesa Grande 438,31 438,31 04/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Nomina DPO e Consulenza Privacy 490,00 490,00 01/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Banchi e Sedie 1.466,41 1.466,41 08/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo n. 8 licenze antivirus PC segreteria 160,00 160,00 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Attrezzatura Informatica per Progetto STEM 12.471,57 11.666,57 28/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Timbro Ufficiale Ist. Achille Pace 249,30 249,30 07/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto tende parasole per aule 0,00 2.707,00 17/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Didattico per Infanzia Via Volturno 107,23 107,22 20/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale Didattico Modulo GIOCOIMPARO - PON 2022-17 Dire, fare, pensare - 0,00 171,84 01/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale di Pulizia 0,00 992,65 23/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Laboratorio Maneggio Cavalieri Costa Molisana 0,00 100,00 02/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Canone annuale per Connettività tutti i plessi 0,00 2.040,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
noleggio bus per Campochiaro 15.12.2022 0,00 818,18 13/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto Materiale Igienico Sanitario 0,00 884,90 23/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo pacchetto Segreteria Cloud 0,00 1.040,00 07/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 66 56.200,69 68.710,08
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo Difesa Grande
Aggiornato al 18.01.2022
URL originale: https://icdifesagrande.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATT. N. 304/A – contratto di noleggio FOTOCOPIATRICI 579,86 579,86 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
fatt. n. 38/pa del 11.11.2021 – acquisto lampada proiettore epson eb570 90,00 90,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
“FATT. N. 844/21 DEL 18.11.2021 Attivazione piattaforma Google Meet 90,00 90,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“FATT. N. 879/21 DEL 04.11.2021 -Fornitura, installazione e configurazione di 1.309,09 1.309,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“FATT. N. 982/21 DEL 24.11.2021 – Rinnovo servizi dominio internet 1.050,00 1.050,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fatt. n. 4E31853 del 23.11.2021 ACQUISTO registri presenza personale 201,40 201,40 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fatt. n. AE32812 ACQUISTO REGISTRI CONSIGLI DI CLAsse 60,00 60,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fatt. n. 472/21 – acquisto arredi presidenza art. 58 c.4 D.L.73/2021 4.073,85 4.073,85 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATT. N. 304/A – contratto di noleggio FOTOCOPIATRICI 579,86 579,86 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE DI TOZZI AURELIO (01405480706)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE DI TOZZI AURELIO (01405480706)
“FATT. N. 38/PA DL 30.11.2021 ACQUISTO MONITOR TOUCH INTERATTIVO 4K SERIE 7 TOUCH 1.650,00 1.650,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
FATT. N. 176/21 DEL 12.11.2021 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 311,37 311,37 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA C (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA C (01405980705)
FATT. N. 2 DEL 27.11.2021 – Acquisto strumenti musicali e altro materiale 1.234,00 1.234,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA (01790860702)
“fatt. n. 200022 del 31.07.2021 – acquisto n. 2 MONITOR 65″”SMART GX065 +CARR 2.760,00 2.760,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GULLIVER SERVICE SRL (02282270699)
Aggiudicatari:
GULLIVER SERVICE SRL (02282270699)
“FATT. N. 52 DEL 22/11/2021 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO DISOSTRUZIONE 1.229,51 1.229,51 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
FTT. N. 1784 DEL 19.11.2021 – FORMAZIONE SICUREZZA RLS – ASPP 384,50 384,50 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICRODESIGN DI ING PAOLO PASTORE SRL (01664980768)
Aggiudicatari:
MICRODESIGN DI ING PAOLO PASTORE SRL (01664980768)
FATT. N. 12 DL 19.11.2021 – CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AL PERSONALE DELLA SCUOLA 600,00 600,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
FATT. N. FP2/106 DEL 20.09.2021 190,00 190,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARRELLIIT (02654570981)
Aggiudicatari:
CARRELLIIT (02654570981)
FATT. N. 262/2021 DEL 31.08.2021 – ACQUISTO SEGNALETI ORIZZONTALE PER PERSORSI DIREZIONALI 718,00 718,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
FATT. N. 12100600010000038280 DEL 23.06.2021 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 637,98 637,98 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
fatt. n. 2021-DSFPA-0000026 del 28.09.2021 – acquisto accumulatori per lavapavimenti plesso vi po 278,69 278,69 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DS - ACCUMULATORI (02146830688)
Aggiudicatari:
DS - ACCUMULATORI (02146830688)
“fatt. n. 29/PA del 14.10.2021 – acquisto n. 4 pc – ACTIVA WORK B200 I3 10300.8 GB. SSD 2.635,00 2.635,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
fatt .n 200030/21 – acquisto carrelli per LIM 1.581,38 1.581,38 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
fatt. n. 676/01 del 31.08.2021 acquisto ed installazione di climatizzatori per ufficio 3.600,00 3.600,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTESANTO SRL (00809830706)
Aggiudicatari:
MONTESANTO SRL (00809830706)
FATT . N. 81/00 DEL 30.09.2021 – ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE TUTTI I PLESSI 2.942,00 2.942,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
FATT. N. 259/A NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI DI TUTTI I PLESSI 264,90 264,90 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
FATT. N. 622 DEL 14.07.2021 . ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTO SCUOLA 265,69 265,69 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
FATT. N. 209 DEL 14.09.2021 – Pulizia straordinaria e sanificazione COVID 19 PLESSO VIA PO 3.126,98 3.126,98 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
Aggiudicatari:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
Saldo Fattura n. 1366/1 del 28/05/2021 – Fornitura di n.4 switch TP-LINK 8-PORT E e n. 2 SUPERSPEED ETHERNET ADAPTER per la connessione Internet c/o I.C. Difesa Grande 240,00 240,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Saldo Fattura n 007-2021/PA-C del 30/06/2021 – Progetto SCUOLAB – FORNITURA DI N. 12 SEDIE E N. 12 BANCHI TRAPEZIOIDALI PER ARREDO AULA 3.0 2.377,70 2.377,70 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fattura n 005-2021/PA-A del 30/06/2021 – Progetto SCUOLAB – SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE EVENTO FINALE E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEI SOGGETTI ADERENTI 1.639,34 1.639,34 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N. 236-2021- FE DEL 28/05/2021 – PRODOTTI DI PULIZIE – ORDINE MEPA N 6198569 2.354,53 2.354,53 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 241-2021- FE DEL 28/05/2021 – PRODOTTI DI SANITARI – ORDINE MEPA N 6198792 815,26 815,26 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Parziale imponibile della Fattura n. 643/1 del 31/03/2021 – Risorse art. 21 D.L. 137/2000 – Acquisto di n 7 Access Point Professionali 1.443,44 1.443,44 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Saldo Fattura n. 388/2021 del 23/04/2021 – Contratto per servizi di assistenza, manutenzione e consulenza uffici di segreteria 891,41 891,41 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 389/2021 del 23/04/2021 – Licenza del del programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 063-2021/PA-B DEL 19 MARZO 2021 – ACQUISTO TARGA PROGETTO REGIONE MOLISE SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 8.4.1 86,00 86,00 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N 387/2021 DEL 23 APRILE 2021 ACQUISTO RINNOVO SEGRETERIA CLOUD 1.040,00 1.040,00 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Impegno per liquidazione fattura CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO per pulizia e sanificazione locali scolastici con attestazione COVID 2.901,30 2.901,30 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
Aggiudicatari:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
“Liquidazione IVA su fattura GE.CA UFFICIO n. 11/PA del 05/03/2021 per acquisto PC ALL IN ONE (PC AIO DELL 7440 23,8″”)” 158,69 158,69 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Pagamento IVA su fattura Ditta EDITINFORM n. 0355/1/2021 del 03/02/2021 per acquisto n. 20 notebook POR Molise Azione 8.4.1 2.163,92 2.163,92 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 FATTURA N. FT-12_2021 DEL 09/03/2021 760,00 760,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Aggiudicatari:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Liquidazione fatt.n.3 – proroga contratto affidamento incarico RSPP 83,33 83,33 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
FATT.1 LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP acc. a.s.2019/20 655,74 655,74 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
LIQUIDAZIONE FATT.N.1 SALDO COMPENSO RSPP A.S.2019/20 344,26 344,26 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Liquidazione fatt.n.2 compenso per consulenza su ripresa in sicurezza della didattica a distanza, acc. a.s. 2019/20 1.639,34 1.639,34 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Liquidazione fatt.n.2 compenso per consulenza su ripresa in sicurezza -saldo-A.s. 2019/20 360,66 360,66 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Liquidazione fatt.n. VEL160 -Telefoni Voip 340,00 340,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Liquidazione fatt.n. 1/362 -Corso di aggiornamento- 450,00 450,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LIN SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LIN SRL (07962400011)
Totali Numero Lotti: 48 53.388,98 53.388,89
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Difesa Grande
Aggiornato al 29.01.2021
URL originale: https://icdifesagrande.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. FT_PA97 dell’11/12/2020 – Acquisto materiale edile per pittura a.s. 2020/2021 131,57 131,57 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Pagamento Fattura n. 20PAS0015446 del 30/11/2020 – Acquisto firma digitale remota per il Dirigente Scolastico periodo 03/12/2020 – 03/12/2023 a.s. 2020/2021 50,90 50,90 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n. 345/A del 02/12/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 01/10/2020-02/12/2020 a.s. 2020/2021 379,75 379,75 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Pagamento saldo Fattura n. 302/A del 02/10/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 29/06/2020-02/10/2020 a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 304,81 304,81 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Pagamento Fattura n. 326/20 del 15/10/2020 – Acquisto materiale pubblicitario Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 Smart Class 1° Ciclo a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 106,50 106,50 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Pagamento Fattura n. 2020003447 del 16/11/2020 – Pagamento assicurazione alunni e personale scolastico (Docenti e A.T.A.= n. 51) Polizza IW/2020/00708 periodo 02/10/2020 – 02/10/2021 a.s. 2020/2021 4.224,00 4.224,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. 20204E16542 del 06/07/2020 – Acquisto registri Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 225,40 225,40 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 496601193 del 03/11/2020 – Acquisto materiale di pulizia Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 967,62 967,62 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Pagamento Fattura n. EIMM004065 del 18/11/2020 – Acquisto cancelleria Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 306,76 306,76 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Pagamento Fattura n. VEL088 del 18/09/2020 – Kit pubblicità Progetto Smart Class 1° Ciclo 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 “Vicini con un click” a.s. 2020/2021 409,84 409,84 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Pagamento Fattura n. 302 del 31/08/2020 – Corso di formazione per Docenti Comprensivo Difesa Grande sulle metodologie didattiche innovative a.s. 2020/2021 305,74 305,74 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Pagamento Fattura n. 303 del 31/08/2020 – Corso di formazione per Docenti Comprensivo Difesa Grande sulle metodologie didattiche innovative a.s. 2020/2021 305,74 305,74 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Pagamento Fattura n. 595/2020 del 03/07/2020 – Acquisto attrezzature informatiche Progetto MO5A28.20 “DigitaliInterattivaMente” a.s. 2020/2021 17.418,03 17.418,03 26/11/2020
26/11/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 879/2020 del 10/11/2020 – Rinnovo licenza antivirus Avast Premium Security annuale a.s. 2020/2021 140,00 140,00 26/11/2020
26/11/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 701/2020 del 21/09/2020 – Rinnovo dominio internet https://www.comprensivodifesagrande.edu.it canone annuale a.s. 2020/2021 90,00 90,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 744/2020 del 03/10/2020 – Registro elettronico Cloud Piattaforma Web a.s. 2020/2021 600,00 600,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 458-2020-FE del 04/09/2020 – Acquisto materiali di consumo sanitario Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 525,00 525,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 593-2020-FE del 16/11/2020 – Acquisto n. 240 risme carta A4 Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 576,00 576,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. FT_PA79 del 12/10/2020 – Acquisto materiale di facile consumo per spostamento Lim Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 69,53 69,53 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Pagamento Fattura n. FPA 14/20 del 26/09/2020 – Acquisto attrezzature informatiche Progetto Smart Class 1° Ciclo 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 “Vicini con un click” a.s. 2020/2021 9.573,35 9.573,35 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PC (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PC (01765830623)
Pagamento parte Fattura n. 302/A del 02/10/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 29/06/2020-02/10/2020 a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 386,88 386,88 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Pagamento IVA su fattura n. 504-2020-FE MEDUSA SRL per acquisto di dispositivi di sicurezza anti COVID 267,60 267,60 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Liquidazione fattura n. 37/PA del 01/10/2020 per acquisto di 1 Notebook SURFACE PRO 7 con mouse e tastiera -sostenimento attività didattiche 819,67 819,67 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Liquidazione fattura n. 504-2020-FE per acquisto di materiale igienico sanitario anti COVID e dispositivi di sicurezza 1.704,88 1.704,88 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 413-2020-FE del 20/07/2020 – Fornitura dispositivi di sicurezza COVID-19 a.s. 2019/2020 a.s. 2019/2020 = 2020/2021 2.000,44 2.000,44 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 437-2020-FE del 10/08/2020 – Fornitura dispositivi di sicurezza COVID-19 a.s. 2019/2020 190,40 190,40 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione fattura n. FT_PA56 del 30/07/2020 per acquisto bidoni di Biancoframa per sanificare gli ambienti scolastici 159,85 159,85 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Pagamento Fattura n. 322/20 del 09/10/2020 – Fornitura materiali emergenza COVID-19 319,08 319,08 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Pagamento Fattura n. 256/B del 19/09/2020 per acquisto dispositivi sicurezza COVID rivolti agli alunni a.s. 2020/2021 772,01 772,01 30/09/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAXICINAQZ SRLS (01828660702)
Aggiudicatari:
MAXICINAQZ SRLS (01828660702)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/10 DEL 30/09/2020 PER FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID19 180,00 180,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
Liquidazione fattura n.59 del 28/07/2020 per acquisto dispositivi anti COVID (BARRIERE FARAFIAANTICOVID) 1.750,00 1.750,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MM ITALY SRLS (15522271004)
Aggiudicatari:
MM ITALY SRLS (15522271004)
FATTURA N. 1/8 DEL 29,06,2020 POSA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE – FATTURA ESENTE COME NOTA DI ACCR. TD04 3.500,00 3.500,00 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNICA SERVICE SRLS (02196900688)
Aggiudicatari:
UNICA SERVICE SRLS (02196900688)
FATTURA N. 6/20 DEL 02.07.2020 PER ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE – PROGETTO PON 1.229,51 1.229,51 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMAL SRL (02092020680)
Aggiudicatari:
SEMAL SRL (02092020680)
FATTURA N. FPA 5/20 DEL 02.07.2020 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE 1.229,51 1.229,51 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMAL SRL (02092020680)
Aggiudicatari:
SEMAL SRL (02092020680)
FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 01.07.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE ANTICOVID 250,00 250,00 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING SRL (07757971002)
Aggiudicatari:
INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING SRL (07757971002)
FATTURA N. 20204E12407 DEL 25.05.2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – KIT ESAMI DI LICENZA 160,80 160,80 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 520/2020 DELL’11.06.2020 ACQUISTO TOKEN FIRMA DIGITALE D.S.G.A. 120,00 120,00 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 292-2020-FE DEL 25.05.2020 ACQUISTO VISIERE, GUANTI, ANTICOVID 255,00 255,00 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ANTICOVID (TUTE – TERMOMETRO, KIT ADESIVI) FATTURA N. 310-2020-FE DEL 28.05.2020 593,50 593,50 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fattura n. 197/A del 02,07,2020 per noleggio fotocopiatrici periodo dal 03,12,2019 al 30,06,2020 386,88 386,88 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
IVA SU FATT. N. 326/2020 – UNIDOS 44,00 44,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
IVA FATT. N. 83/2020 DITTA COPY ART SNC 35,97 35,97 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
IVA SU FATT. N. 47/2020 DITTA SMARTECH SRL 261,36 261,36 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Acquisto TIMBRI per l’I.C. 163,48 163,48 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
Integrazione pagamento Fatt. N° 125-2020-FE 31,80 31,80 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Acquisto di N. 08 NOTEBOOK HP 255 GT 15.6″ 4 GB 500GB WINDOWS 10 3.112,00 3.112,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SOLUTION DI SCATOLA MARIA GRAZIA (04470210610)
Aggiudicatari:
OFFICE SOLUTION DI SCATOLA MARIA GRAZIA (04470210610)
LIQUIDAZIONE FATT.N.12.20 DEL 19:04:20 TABLET E NOTEBOOK 2.820,00 2.820,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
PAGAMENTO FATT. N. 11-20 DEL 19.04.20 sMARTPHONE Y52019 110,00 110,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento fatt. n. 326/2020 del 18/04/2020 200,00 200,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.47/2020 DEL 01.04.2020LICENZA GO TO WEBINAR 1.188,00 1.188,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMARTECH SRL (05924490484)
Aggiudicatari:
SMARTECH SRL (05924490484)
Liquidazione fatt.n. 125-2020-FE del 19/03/2020 685,30 685,30 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione IVA su fatt.n.78/2020 MEDUSA SRL 315,97 315,97 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Liquidazione fatt.n.13/PA DEL 04/03/2020 Rata annuale canone contratto di assistenza tecnica su macchine hardware e software 1.000,00 1.000,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Liq.fatt.n.78-2020-FE del 28/02/2020 Materiale igienico sanitario 1.436,24 1.436,24 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione fatt.n.394/EL del 28/02/2020 Cancelleria e materiale didattico 580,00 580,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT (CAMPUSTORE) (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT (CAMPUSTORE) (02409740244)
Liquidazione fatt. n. 1957/P del 29/02/2020 materiale didattico 301,45 301,45 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidazione quota spese di missione dei Revisori dei Conti 16,50 16,50 24/02/2020
24/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ETTORE MAIORANA" (91049590705)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ETTORE MAIORANA" (91049590705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.126/2020 REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO 1.305,00 1.305,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 11/20 RINNOVO SOFTWARE AXIOS SILVER PRO 625,00 625,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
LIQUIDAZIONE FATT.N. V3-1082 DEL 16/01/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA 56,14 56,14 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fatt.n. V3-1626 del 22/01/2020 Materiale didattico 839,77 839,77 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fatt. n. V3-246 Materiale didattico 635,11 635,11 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
LIQUIDAZIONE ONORARIO DOTT.CATENA MARCELLO FATT.N. 95 DEL 30/12/2019 240,00 240,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Aggiudicatari:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Liquidazione fatt.n. EIMM004899 del 03/12/2019 set di scrivania ds 65,57 65,57 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS (00813330701)
FATT.N. 200045/19 DEL 20/12/2019 NOLEGGIO KIT LIM 1.803,28 1.803,28 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
FaTT.N. 1125/A DEL 18/12/2019 ASSISTENZA LINEE 200,00 200,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION (03942311212)
Totali Numero Lotti: 66 71.058,49 71.058,49
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Difesa Grande
Aggiornato al 24.01.2020
URL originale: https://icdifesagrande.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 05/12/2019 NASTRO GOMMATO /PENNELLESSE 72,36 72,36 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 496600943 DEL 10/12/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 466,89 466,89 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
LIQ. FATT. N. 60PA DEL 16/12/2019 BATTERIA/TONER/TAMBURO 210,00 210,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 59/PA DEL 12/12/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE HARDWARE E SOFTWARE 272,95 272,95 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 893/2019 DEL 13/12/2019- RINNOVOAMM. TRASPARENTE/ALBO PRETORIO/REGISTRO ELETTRONICO 3.026,05 3.026,05 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 475/2019 FE MATERIALE SANITARIO 257,04 257,04 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
lLIQUIDAZIONE FATT.N.426/A DEL 03/12/2019 CONTRATTO DI NOLEGGIO 775,64 775,64 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
pag.to fatt. n. 200/pa-2019 SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E VERIFICA DATI 122,50 122,50 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
PAG.TO FATT. N. 328 DEL 28/11/2019 RULLO E IDROPITTURA 80,57 80,57 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA CAROTENUTO (01621390705)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA CAROTENUTO (01621390705)
PAGAmento fatt. n. 1219010979 Acquisto timbro ufficiale ri o35-friga 230,80 230,80 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)
PAGAMENTO FATT. N. 52/19 PER NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI/SAN PAOLO CIVITATE DEL 29/1072019 250,00 250,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA CO (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA CO (01416470704)
PAGAMENTO FATT. N. 828/2019 DEL 15/11/2019 UNIONE ARCHIVI PLESSI 300,00 300,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento fatt. n.726/2019 per Registrazione dominio nuova istitutzione scolastica 90,00 90,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento fatt. n. 737/2019 Rinnovo licenza antivirus 140,00 140,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
PAGAMENTO FATT. N. 413/2019 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 185,50 185,50 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione fatt.n. EIMM004792 del 26/11/2019 Cancelleria 322,38 322,38 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Liquidazione fatt. n. 207 del 13.11.2019 Scarpe antifortunistica coll. scolastici 176,20 176,20 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
CIG ZA52A2061B lIQUIDAZIONE FATT.N.00219 DEL 28/11/2019 Onorario RSPP 400,00 400,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Liquidazione fatt. n. 208 del 13/11/2019 Materiale di sicurezza 115,70 115,70 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
lIQ. FATT.N. 2019004279 DEL 07/11/2019. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA a.s. 2019/20 n. polizza IW/2019/00970 4.097,50 4.097,50 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 20 11.592,08 11.592,08
Tabella generata in 0.001 secondi Scarica in