Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Giugno 2023, aggiornato il 28 Giugno 2023)Istituto Comprensivo Difesa Grande
Aggiornato al 24.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 05/12/2019 NASTRO GOMMATO /PENNELLESSE 72,36 72,36 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 496600943 DEL 10/12/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 466,89 466,89 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
LIQ. FATT. N. 60PA DEL 16/12/2019 BATTERIA/TONER/TAMBURO 210,00 210,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 59/PA DEL 12/12/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE HARDWARE E SOFTWARE 272,95 272,95 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 893/2019 DEL 13/12/2019- RINNOVOAMM. TRASPARENTE/ALBO PRETORIO/REGISTRO ELETTRONICO 3.026,05 3.026,05 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 475/2019 FE MATERIALE SANITARIO 257,04 257,04 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
lLIQUIDAZIONE FATT.N.426/A DEL 03/12/2019 CONTRATTO DI NOLEGGIO 775,64 775,64 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
pag.to fatt. n. 200/pa-2019 SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E VERIFICA DATI 122,50 122,50 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
PAG.TO FATT. N. 328 DEL 28/11/2019 RULLO E IDROPITTURA 80,57 80,57 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA CAROTENUTO (01621390705)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA CAROTENUTO (01621390705)
PAGAmento fatt. n. 1219010979 Acquisto timbro ufficiale ri o35-friga 230,80 230,80 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)
PAGAMENTO FATT. N. 52/19 PER NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI/SAN PAOLO CIVITATE DEL 29/1072019 250,00 250,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA CO (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA CO (01416470704)
PAGAMENTO FATT. N. 828/2019 DEL 15/11/2019 UNIONE ARCHIVI PLESSI 300,00 300,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento fatt. n.726/2019 per Registrazione dominio nuova istitutzione scolastica 90,00 90,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento fatt. n. 737/2019 Rinnovo licenza antivirus 140,00 140,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
PAGAMENTO FATT. N. 413/2019 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 185,50 185,50 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione fatt.n. EIMM004792 del 26/11/2019 Cancelleria 322,38 322,38 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Liquidazione fatt. n. 207 del 13.11.2019 Scarpe antifortunistica coll. scolastici 176,20 176,20 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
CIG ZA52A2061B lIQUIDAZIONE FATT.N.00219 DEL 28/11/2019 Onorario RSPP 400,00 400,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Liquidazione fatt. n. 208 del 13/11/2019 Materiale di sicurezza 115,70 115,70 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
lIQ. FATT.N. 2019004279 DEL 07/11/2019. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA a.s. 2019/20 n. polizza IW/2019/00970 4.097,50 4.097,50 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 20 11.592,08 11.592,08
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