Consultazione gare anno 2021

(Creato il 27 Giugno 2023, aggiornato il 28 Giugno 2023)Istituto Comprensivo Difesa Grande
Aggiornato al 18.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATT. N. 304/A – contratto di noleggio FOTOCOPIATRICI 579,86 579,86 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
fatt. n. 38/pa del 11.11.2021 – acquisto lampada proiettore epson eb570 90,00 90,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
“FATT. N. 844/21 DEL 18.11.2021 Attivazione piattaforma Google Meet 90,00 90,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“FATT. N. 879/21 DEL 04.11.2021 -Fornitura, installazione e configurazione di 1.309,09 1.309,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“FATT. N. 982/21 DEL 24.11.2021 – Rinnovo servizi dominio internet 1.050,00 1.050,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fatt. n. 4E31853 del 23.11.2021 ACQUISTO registri presenza personale 201,40 201,40 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fatt. n. AE32812 ACQUISTO REGISTRI CONSIGLI DI CLAsse 60,00 60,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fatt. n. 472/21 – acquisto arredi presidenza art. 58 c.4 D.L.73/2021 4.073,85 4.073,85 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATT. N. 304/A – contratto di noleggio FOTOCOPIATRICI 579,86 579,86 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE DI TOZZI AURELIO (01405480706)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE DI TOZZI AURELIO (01405480706)
“FATT. N. 38/PA DL 30.11.2021 ACQUISTO MONITOR TOUCH INTERATTIVO 4K SERIE 7 TOUCH 1.650,00 1.650,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
FATT. N. 176/21 DEL 12.11.2021 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 311,37 311,37 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA C (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA C (01405980705)
FATT. N. 2 DEL 27.11.2021 – Acquisto strumenti musicali e altro materiale 1.234,00 1.234,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA (01790860702)
“fatt. n. 200022 del 31.07.2021 – acquisto n. 2 MONITOR 65″”SMART GX065 +CARR 2.760,00 2.760,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GULLIVER SERVICE SRL (02282270699)
Aggiudicatari:
GULLIVER SERVICE SRL (02282270699)
“FATT. N. 52 DEL 22/11/2021 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO DISOSTRUZIONE 1.229,51 1.229,51 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
FTT. N. 1784 DEL 19.11.2021 – FORMAZIONE SICUREZZA RLS – ASPP 384,50 384,50 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICRODESIGN DI ING PAOLO PASTORE SRL (01664980768)
Aggiudicatari:
MICRODESIGN DI ING PAOLO PASTORE SRL (01664980768)
FATT. N. 12 DL 19.11.2021 – CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AL PERSONALE DELLA SCUOLA 600,00 600,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
FATT. N. FP2/106 DEL 20.09.2021 190,00 190,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARRELLIIT (02654570981)
Aggiudicatari:
CARRELLIIT (02654570981)
FATT. N. 262/2021 DEL 31.08.2021 – ACQUISTO SEGNALETI ORIZZONTALE PER PERSORSI DIREZIONALI 718,00 718,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
FATT. N. 12100600010000038280 DEL 23.06.2021 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 637,98 637,98 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
fatt. n. 2021-DSFPA-0000026 del 28.09.2021 – acquisto accumulatori per lavapavimenti plesso vi po 278,69 278,69 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DS - ACCUMULATORI (02146830688)
Aggiudicatari:
DS - ACCUMULATORI (02146830688)
“fatt. n. 29/PA del 14.10.2021 – acquisto n. 4 pc – ACTIVA WORK B200 I3 10300.8 GB. SSD 2.635,00 2.635,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
fatt .n 200030/21 – acquisto carrelli per LIM 1.581,38 1.581,38 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
fatt. n. 676/01 del 31.08.2021 acquisto ed installazione di climatizzatori per ufficio 3.600,00 3.600,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTESANTO SRL (00809830706)
Aggiudicatari:
MONTESANTO SRL (00809830706)
FATT . N. 81/00 DEL 30.09.2021 – ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE TUTTI I PLESSI 2.942,00 2.942,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
FATT. N. 259/A NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI DI TUTTI I PLESSI 264,90 264,90 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
FATT. N. 622 DEL 14.07.2021 . ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTO SCUOLA 265,69 265,69 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
FATT. N. 209 DEL 14.09.2021 – Pulizia straordinaria e sanificazione COVID 19 PLESSO VIA PO 3.126,98 3.126,98 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
Aggiudicatari:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
Saldo Fattura n. 1366/1 del 28/05/2021 – Fornitura di n.4 switch TP-LINK 8-PORT E e n. 2 SUPERSPEED ETHERNET ADAPTER per la connessione Internet c/o I.C. Difesa Grande 240,00 240,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Saldo Fattura n 007-2021/PA-C del 30/06/2021 – Progetto SCUOLAB – FORNITURA DI N. 12 SEDIE E N. 12 BANCHI TRAPEZIOIDALI PER ARREDO AULA 3.0 2.377,70 2.377,70 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fattura n 005-2021/PA-A del 30/06/2021 – Progetto SCUOLAB – SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE EVENTO FINALE E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEI SOGGETTI ADERENTI 1.639,34 1.639,34 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N. 236-2021- FE DEL 28/05/2021 – PRODOTTI DI PULIZIE – ORDINE MEPA N 6198569 2.354,53 2.354,53 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 241-2021- FE DEL 28/05/2021 – PRODOTTI DI SANITARI – ORDINE MEPA N 6198792 815,26 815,26 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Parziale imponibile della Fattura n. 643/1 del 31/03/2021 – Risorse art. 21 D.L. 137/2000 – Acquisto di n 7 Access Point Professionali 1.443,44 1.443,44 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Saldo Fattura n. 388/2021 del 23/04/2021 – Contratto per servizi di assistenza, manutenzione e consulenza uffici di segreteria 891,41 891,41 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 389/2021 del 23/04/2021 – Licenza del del programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 063-2021/PA-B DEL 19 MARZO 2021 – ACQUISTO TARGA PROGETTO REGIONE MOLISE SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 8.4.1 86,00 86,00 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N 387/2021 DEL 23 APRILE 2021 ACQUISTO RINNOVO SEGRETERIA CLOUD 1.040,00 1.040,00 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Impegno per liquidazione fattura CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO per pulizia e sanificazione locali scolastici con attestazione COVID 2.901,30 2.901,30 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
Aggiudicatari:
CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO (01801060706)
“Liquidazione IVA su fattura GE.CA UFFICIO n. 11/PA del 05/03/2021 per acquisto PC ALL IN ONE (PC AIO DELL 7440 23,8″”)” 158,69 158,69 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Pagamento IVA su fattura Ditta EDITINFORM n. 0355/1/2021 del 03/02/2021 per acquisto n. 20 notebook POR Molise Azione 8.4.1 2.163,92 2.163,92 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 FATTURA N. FT-12_2021 DEL 09/03/2021 760,00 760,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Aggiudicatari:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Liquidazione fatt.n.3 – proroga contratto affidamento incarico RSPP 83,33 83,33 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
FATT.1 LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP acc. a.s.2019/20 655,74 655,74 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
LIQUIDAZIONE FATT.N.1 SALDO COMPENSO RSPP A.S.2019/20 344,26 344,26 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Liquidazione fatt.n.2 compenso per consulenza su ripresa in sicurezza della didattica a distanza, acc. a.s. 2019/20 1.639,34 1.639,34 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Liquidazione fatt.n.2 compenso per consulenza su ripresa in sicurezza -saldo-A.s. 2019/20 360,66 360,66 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Aggiudicatari:
MOSCUFO GIANCARLO (00973360704)
Liquidazione fatt.n. VEL160 -Telefoni Voip 340,00 340,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Liquidazione fatt.n. 1/362 -Corso di aggiornamento- 450,00 450,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LIN SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LIN SRL (07962400011)
Totali Numero Lotti: 48 53.388,98 53.388,89
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