Consultazione gare anno 2020

(Creato il 27 Giugno 2023, aggiornato il 28 Giugno 2023)Istituto Comprensivo Difesa Grande
Aggiornato al 29.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. FT_PA97 dell’11/12/2020 – Acquisto materiale edile per pittura a.s. 2020/2021 131,57 131,57 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Pagamento Fattura n. 20PAS0015446 del 30/11/2020 – Acquisto firma digitale remota per il Dirigente Scolastico periodo 03/12/2020 – 03/12/2023 a.s. 2020/2021 50,90 50,90 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n. 345/A del 02/12/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 01/10/2020-02/12/2020 a.s. 2020/2021 379,75 379,75 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Pagamento saldo Fattura n. 302/A del 02/10/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 29/06/2020-02/10/2020 a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 304,81 304,81 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Pagamento Fattura n. 326/20 del 15/10/2020 – Acquisto materiale pubblicitario Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 Smart Class 1° Ciclo a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 106,50 106,50 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Pagamento Fattura n. 2020003447 del 16/11/2020 – Pagamento assicurazione alunni e personale scolastico (Docenti e A.T.A.= n. 51) Polizza IW/2020/00708 periodo 02/10/2020 – 02/10/2021 a.s. 2020/2021 4.224,00 4.224,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. 20204E16542 del 06/07/2020 – Acquisto registri Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 225,40 225,40 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 496601193 del 03/11/2020 – Acquisto materiale di pulizia Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 967,62 967,62 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Pagamento Fattura n. EIMM004065 del 18/11/2020 – Acquisto cancelleria Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 306,76 306,76 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Pagamento Fattura n. VEL088 del 18/09/2020 – Kit pubblicità Progetto Smart Class 1° Ciclo 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 “Vicini con un click” a.s. 2020/2021 409,84 409,84 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Pagamento Fattura n. 302 del 31/08/2020 – Corso di formazione per Docenti Comprensivo Difesa Grande sulle metodologie didattiche innovative a.s. 2020/2021 305,74 305,74 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Pagamento Fattura n. 303 del 31/08/2020 – Corso di formazione per Docenti Comprensivo Difesa Grande sulle metodologie didattiche innovative a.s. 2020/2021 305,74 305,74 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Pagamento Fattura n. 595/2020 del 03/07/2020 – Acquisto attrezzature informatiche Progetto MO5A28.20 “DigitaliInterattivaMente” a.s. 2020/2021 17.418,03 17.418,03 26/11/2020
26/11/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 879/2020 del 10/11/2020 – Rinnovo licenza antivirus Avast Premium Security annuale a.s. 2020/2021 140,00 140,00 26/11/2020
26/11/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 701/2020 del 21/09/2020 – Rinnovo dominio internet https://www.comprensivodifesagrande.edu.it canone annuale a.s. 2020/2021 90,00 90,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 744/2020 del 03/10/2020 – Registro elettronico Cloud Piattaforma Web a.s. 2020/2021 600,00 600,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 458-2020-FE del 04/09/2020 – Acquisto materiali di consumo sanitario Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 525,00 525,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 593-2020-FE del 16/11/2020 – Acquisto n. 240 risme carta A4 Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 576,00 576,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. FT_PA79 del 12/10/2020 – Acquisto materiale di facile consumo per spostamento Lim Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 69,53 69,53 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Pagamento Fattura n. FPA 14/20 del 26/09/2020 – Acquisto attrezzature informatiche Progetto Smart Class 1° Ciclo 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 “Vicini con un click” a.s. 2020/2021 9.573,35 9.573,35 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PC (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PC (01765830623)
Pagamento parte Fattura n. 302/A del 02/10/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 29/06/2020-02/10/2020 a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 386,88 386,88 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Pagamento IVA su fattura n. 504-2020-FE MEDUSA SRL per acquisto di dispositivi di sicurezza anti COVID 267,60 267,60 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Liquidazione fattura n. 37/PA del 01/10/2020 per acquisto di 1 Notebook SURFACE PRO 7 con mouse e tastiera -sostenimento attività didattiche 819,67 819,67 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Liquidazione fattura n. 504-2020-FE per acquisto di materiale igienico sanitario anti COVID e dispositivi di sicurezza 1.704,88 1.704,88 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 413-2020-FE del 20/07/2020 – Fornitura dispositivi di sicurezza COVID-19 a.s. 2019/2020 a.s. 2019/2020 = 2020/2021 2.000,44 2.000,44 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 437-2020-FE del 10/08/2020 – Fornitura dispositivi di sicurezza COVID-19 a.s. 2019/2020 190,40 190,40 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione fattura n. FT_PA56 del 30/07/2020 per acquisto bidoni di Biancoframa per sanificare gli ambienti scolastici 159,85 159,85 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Pagamento Fattura n. 322/20 del 09/10/2020 – Fornitura materiali emergenza COVID-19 319,08 319,08 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Pagamento Fattura n. 256/B del 19/09/2020 per acquisto dispositivi sicurezza COVID rivolti agli alunni a.s. 2020/2021 772,01 772,01 30/09/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAXICINAQZ SRLS (01828660702)
Aggiudicatari:
MAXICINAQZ SRLS (01828660702)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/10 DEL 30/09/2020 PER FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID19 180,00 180,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
Liquidazione fattura n.59 del 28/07/2020 per acquisto dispositivi anti COVID (BARRIERE FARAFIAANTICOVID) 1.750,00 1.750,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MM ITALY SRLS (15522271004)
Aggiudicatari:
MM ITALY SRLS (15522271004)
FATTURA N. 1/8 DEL 29,06,2020 POSA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE – FATTURA ESENTE COME NOTA DI ACCR. TD04 3.500,00 3.500,00 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNICA SERVICE SRLS (02196900688)
Aggiudicatari:
UNICA SERVICE SRLS (02196900688)
FATTURA N. 6/20 DEL 02.07.2020 PER ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE – PROGETTO PON 1.229,51 1.229,51 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMAL SRL (02092020680)
Aggiudicatari:
SEMAL SRL (02092020680)
FATTURA N. FPA 5/20 DEL 02.07.2020 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE 1.229,51 1.229,51 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMAL SRL (02092020680)
Aggiudicatari:
SEMAL SRL (02092020680)
FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 01.07.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE ANTICOVID 250,00 250,00 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING SRL (07757971002)
Aggiudicatari:
INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING SRL (07757971002)
FATTURA N. 20204E12407 DEL 25.05.2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – KIT ESAMI DI LICENZA 160,80 160,80 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 520/2020 DELL’11.06.2020 ACQUISTO TOKEN FIRMA DIGITALE D.S.G.A. 120,00 120,00 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 292-2020-FE DEL 25.05.2020 ACQUISTO VISIERE, GUANTI, ANTICOVID 255,00 255,00 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ANTICOVID (TUTE – TERMOMETRO, KIT ADESIVI) FATTURA N. 310-2020-FE DEL 28.05.2020 593,50 593,50 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fattura n. 197/A del 02,07,2020 per noleggio fotocopiatrici periodo dal 03,12,2019 al 30,06,2020 386,88 386,88 10/07/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
IVA SU FATT. N. 326/2020 – UNIDOS 44,00 44,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
IVA FATT. N. 83/2020 DITTA COPY ART SNC 35,97 35,97 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
IVA SU FATT. N. 47/2020 DITTA SMARTECH SRL 261,36 261,36 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Acquisto TIMBRI per l’I.C. 163,48 163,48 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
Integrazione pagamento Fatt. N° 125-2020-FE 31,80 31,80 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Acquisto di N. 08 NOTEBOOK HP 255 GT 15.6″ 4 GB 500GB WINDOWS 10 3.112,00 3.112,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SOLUTION DI SCATOLA MARIA GRAZIA (04470210610)
Aggiudicatari:
OFFICE SOLUTION DI SCATOLA MARIA GRAZIA (04470210610)
LIQUIDAZIONE FATT.N.12.20 DEL 19:04:20 TABLET E NOTEBOOK 2.820,00 2.820,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
PAGAMENTO FATT. N. 11-20 DEL 19.04.20 sMARTPHONE Y52019 110,00 110,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento fatt. n. 326/2020 del 18/04/2020 200,00 200,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.47/2020 DEL 01.04.2020LICENZA GO TO WEBINAR 1.188,00 1.188,00 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMARTECH SRL (05924490484)
Aggiudicatari:
SMARTECH SRL (05924490484)
Liquidazione fatt.n. 125-2020-FE del 19/03/2020 685,30 685,30 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione IVA su fatt.n.78/2020 MEDUSA SRL 315,97 315,97 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO (00000000000)
Liquidazione fatt.n.13/PA DEL 04/03/2020 Rata annuale canone contratto di assistenza tecnica su macchine hardware e software 1.000,00 1.000,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC DI PANICHELLA (00805460706)
Liq.fatt.n.78-2020-FE del 28/02/2020 Materiale igienico sanitario 1.436,24 1.436,24 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione fatt.n.394/EL del 28/02/2020 Cancelleria e materiale didattico 580,00 580,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT (CAMPUSTORE) (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT (CAMPUSTORE) (02409740244)
Liquidazione fatt. n. 1957/P del 29/02/2020 materiale didattico 301,45 301,45 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidazione quota spese di missione dei Revisori dei Conti 16,50 16,50 24/02/2020
24/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ETTORE MAIORANA" (91049590705)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ETTORE MAIORANA" (91049590705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.126/2020 REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO 1.305,00 1.305,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 11/20 RINNOVO SOFTWARE AXIOS SILVER PRO 625,00 625,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
LIQUIDAZIONE FATT.N. V3-1082 DEL 16/01/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA 56,14 56,14 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fatt.n. V3-1626 del 22/01/2020 Materiale didattico 839,77 839,77 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fatt. n. V3-246 Materiale didattico 635,11 635,11 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
LIQUIDAZIONE ONORARIO DOTT.CATENA MARCELLO FATT.N. 95 DEL 30/12/2019 240,00 240,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Aggiudicatari:
DOTT MARCELLO CATENA (DTTMCL54B21I158P)
Liquidazione fatt.n. EIMM004899 del 03/12/2019 set di scrivania ds 65,57 65,57 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS (00813330701)
FATT.N. 200045/19 DEL 20/12/2019 NOLEGGIO KIT LIM 1.803,28 1.803,28 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
FaTT.N. 1125/A DEL 18/12/2019 ASSISTENZA LINEE 200,00 200,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION (03942311212)
Totali Numero Lotti: 66 71.058,49 71.058,49
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